Добрый день! Подскажите, пожалуйста, верно ли я делаю проводки в такой ситуации: клиент оплатил сумма за проживание авансом. В договоре указаны штрафные санкции в случае незаезда/отказа от проживания. Клиент отказался, штрафы действует. В данном случае делаю такие проводки по этой сумме:
Д 51 - К 62 (дата, когда аванс поступил на р/с от покупателя)
Д 62 - К 76.02 - дата незаезда и начала действия штрафа.
Д 76.02 - К 91.01.
Или же здесь 62 счет получается лишний и самое первое поступление на р/с надо переделать на Д 51- К 76.02 сразу?
Заранее спасибо за помощь.